| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 8741 | Data de lançamento: | 19/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | VOLNEI BULEGON | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2015 | ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 | 800,00 | ||
| 19/06/2015 | ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 | 800,00 | ||
| 22/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8741/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||