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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLECI TEREZINHA DONIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 875 Data de lançamento: 23/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO,TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO PLACAS ISR-2195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 941 ORDEM ANEXO 364,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO,TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO PLACAS ISR-2195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 941 ORDEM ANEXO 364,56
23/01/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO,TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO PLACAS ISR-2195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 941 ORDEM ANEXO 364,56
04/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 875/2015 CLECI TEREZINHA DONIN - 3312 364,56
TOTAL 364,56 364,56 364,56
SALDO A PAGAR 0,00