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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8777 Data de lançamento: 19/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO 208,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2015 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO 208,08
19/06/2015 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO 208,08
08/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8777/2015 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 208,08
TOTAL 208,08 208,08 208,08
SALDO A PAGAR 0,00