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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IVAN CARLOS VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8799 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.06.2015 EM AUDIÊNCIAS NA FEPAM,CRBIO,CORSAN E,COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.06.2015 EM AUDIÊNCIAS NA FEPAM,CRBIO,CORSAN E,COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 36,00
22/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.06.2015 EM AUDIÊNCIAS NA FEPAM,CRBIO,CORSAN E,COMANDO AMBIENTAL DA BRIGADA MILITAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 36,00
25/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8799/2015 IVAN CARLOS VIANA - 42332 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00