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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8800 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA ESTA PREFEITURA EXERCÍCIO/2015 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 003093 EM ANEXO.OBS.4a PARCELA. 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 DESPESAS REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA ESTA PREFEITURA EXERCÍCIO/2015 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 003093 EM ANEXO.OBS.4a PARCELA. 1.350,00
22/06/2015 DESPESAS REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA ESTA PREFEITURA EXERCÍCIO/2015 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 003093 EM ANEXO.OBS.4a PARCELA. 1.350,00
03/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8800/2015 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP - 84763 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00