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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8855 Data de lançamento: 23/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E PARES DE LENTES DOADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1254 EM ANEXO 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2015 AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E PARES DE LENTES DOADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1254 EM ANEXO 880,00
23/06/2015 AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E PARES DE LENTES DOADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1254 EM ANEXO 880,00
23/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2015 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00