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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8893 Data de lançamento: 23/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PMAQ/AB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 666 ORDEM EM ANEXO 98,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 666 ORDEM EM ANEXO 98,60
23/06/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 666 ORDEM EM ANEXO 98,60
15/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8893/2015 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 98,60
TOTAL 98,60 98,60 98,60
SALDO A PAGAR 0,00