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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9159 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 4.730,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 4.730,04
25/06/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 06/2015 4.730,04
29/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9159/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 4.730,04
TOTAL 4.730,04 4.730,04 4.730,04
SALDO A PAGAR 0,00