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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 916 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PLACA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 978 ORDEM ANEXO 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PLACA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 978 ORDEM ANEXO 25,00
27/01/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PLACA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESCOLA 21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 978 ORDEM ANEXO 25,00
04/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 916/2015 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00