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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 44,07 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 002.068 ORDEM ANEXO 139,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 AQUISIÇÃO DE 44,07 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 002.068 ORDEM ANEXO 139,66
27/01/2015 AQUISIÇÃO DE 44,07 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 002.068 ORDEM ANEXO 139,66
04/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 917/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 139,66
TOTAL 139,66 139,66 139,66
SALDO A PAGAR 0,00