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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9240 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7509 DE 26.05.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 0,60
26/06/2015 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7509 DE 26.05.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 0,60
29/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9240/2015 OSMAR DA SILVA - 1136 0,60
TOTAL 0,60 0,60 0,60
SALDO A PAGAR 0,00