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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRENI TRES 72997370000

Dados do Empenho
Número do empenho: 9280 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS.MONTAGENS E,BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO CORSA PLACAS IQL-3051 DO CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 379 ORDEM EM ANEXO 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS.MONTAGENS E,BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO CORSA PLACAS IQL-3051 DO CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 379 ORDEM EM ANEXO 55,00
26/06/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS.MONTAGENS E,BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO CORSA PLACAS IQL-3051 DO CONSELHO TUTELAR CFE NOTA FISCAL 379 ORDEM EM ANEXO 55,00
17/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9280/2015 IRENI TRES 72997370000 - 90674 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00