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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 929 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTAS 007.004.812-007.005.154-007.005.276-007.005.335-007.005.373-007.005.446-007.005.511-007.005.603-007.005.649-007.005.733-ORDENS EM ANEXO 513,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTAS 007.004.812-007.005.154-007.005.276-007.005.335-007.005.373-007.005.446-007.005.511-007.005.603-007.005.649-007.005.733-ORDENS EM ANEXO 513,80
28/01/2015 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA CFE NOTAS 007.004.812-007.005.154-007.005.276-007.005.335-007.005.373-007.005.446-007.005.511-007.005.603-007.005.649-007.005.733-ORDENS EM ANEXO 513,80
05/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2015 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 513,80
TOTAL 513,80 513,80 513,80
SALDO A PAGAR 0,00