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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VANDERLEI SADI COLLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9317 Data de lançamento: 29/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASO FUNDO NO DIA 25.06.2015 PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO RS (JIRGS) CFE COMPROVANTE EM ANEXO 27,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASO FUNDO NO DIA 25.06.2015 PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO RS (JIRGS) CFE COMPROVANTE EM ANEXO 27,50
29/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASO FUNDO NO DIA 25.06.2015 PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DO RS (JIRGS) CFE COMPROVANTE EM ANEXO 27,50
02/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2015 VANDERLEI SADI COLLE - 91698 27,50
TOTAL 27,50 27,50 27,50
SALDO A PAGAR 0,00