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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053

Dados do Empenho
Número do empenho: 9383 Data de lançamento: 30/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 000075 ORDEM EM ANEXO 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2015 SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 000075 ORDEM EM ANEXO 200,00
30/06/2015 SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 000075 ORDEM EM ANEXO 200,00
20/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9383/2015 JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 - 93247 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00