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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9426 Data de lançamento: 30/06/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2015 PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2015 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2015 PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 100,00
30/06/2015 DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.04.2015 PARTICIPAR EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 100,00
01/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9426/2015 EDUARDO FORTES MILANI - 4547 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00