| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDUARDO FORTES MILANI |
| Número do empenho: | 9427 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E,DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 67,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E,DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 67,40 | ||
| 30/06/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.02.2015 EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E,DE OBRAS DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 67,40 | ||
| 01/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9427/2015 EDUARDO FORTES MILANI - 4547 | 67,40 | ||
| TOTAL | 67,40 | 67,40 | 67,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||