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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRACIELE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9516 Data de lançamento: 30/06/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.06.2015 PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE GRUPO CONDUTOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.06.2015 PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE GRUPO CONDUTOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 54,00
30/06/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.06.2015 PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE GRUPO CONDUTOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL DO RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 54,00
07/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9516/2015 GRACIELE DA SILVA - 91669 54,00
TOTAL 54,00 54,00 54,00
SALDO A PAGAR 0,00