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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9699 Data de lançamento: 06/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.746 ORDEM EM ANEXO 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.746 ORDEM EM ANEXO 960,00
06/07/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.746 ORDEM EM ANEXO 960,00
22/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9699/2015 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00