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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9748 Data de lançamento: 07/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA PLACAS IRS-2558 CFE NOTA FISCAL 008.321.083 ORDEM EM ANEXO 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA PLACAS IRS-2558 CFE NOTA FISCAL 008.321.083 ORDEM EM ANEXO 1.200,00
07/07/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA PLACAS IRS-2558 CFE NOTA FISCAL 008.321.083 ORDEM EM ANEXO 1.200,00
17/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9748/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00