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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9749 Data de lançamento: 07/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 008.321.164-008.321.206-ORDENS EM ANEXO 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 008.321.164-008.321.206-ORDENS EM ANEXO 960,00
07/07/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 008.321.164-008.321.206-ORDENS EM ANEXO 960,00
17/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9749/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00