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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROSANE MARIA LOOSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9780 Data de lançamento: 08/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2015 PARTICIPAR DO 2o FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA E,22o FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 99,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2015 PARTICIPAR DO 2o FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA E,22o FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 99,30
08/07/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2015 PARTICIPAR DO 2o FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA E,22o FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 99,30
14/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9780/2015 ROSANE MARIA LOOSE - 893 99,30
TOTAL 99,30 99,30 99,30
SALDO A PAGAR 0,00