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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IVO SECCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10242 Data de lançamento: 25/07/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ITAPEMA-SC-NOS DIAS 23,24 JULHO/2016 LEVAR ADOLESCENTES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10201/2016, DEVIDO A VIAGEM DE 02 DIAS. 428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2016 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ITAPEMA-SC-NOS DIAS 23,24 JULHO/2016 LEVAR ADOLESCENTES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10201/2016, DEVIDO A VIAGEM DE 02 DIAS. 428,00
25/07/2016 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ITAPEMA-SC-NOS DIAS 23,24 JULHO/2016 LEVAR ADOLESCENTES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 428,00
26/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10242/2016 IVO SECCO - 290 428,00
TOTAL 428,00 428,00 428,00
SALDO A PAGAR 0,00