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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1027 Data de lançamento: 27/01/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 13.670,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2016 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 13.670,58
27/01/2016 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 01/2016 13.670,58
29/01/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 13.670,58
TOTAL 13.670,58 13.670,58 13.670,58
SALDO A PAGAR 0,00