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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 14:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10294 Data de lançamento: 26/07/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.06 Á 10.07.2016 DO TELEFONE 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN CFE FATURA EM ANEXO 72,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.06 Á 10.07.2016 DO TELEFONE 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN CFE FATURA EM ANEXO 72,68
26/07/2016 LIQUIDAÇÃO FATURA 1607000540844 72,68
27/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10294/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 72,68
TOTAL 72,68 72,68 72,68
SALDO A PAGAR 0,00