Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2016 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016 |
21.835,16 |
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| 26/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 07/2016 |
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21.835,16 |
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| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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2.756,66 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.045,13 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.026,53 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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516,59 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FARMACIA CRUZ AZUL - MILTON DIAS DOS SANTOS, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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421,18 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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245,46 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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212,30 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DERMAPELLE- AGD FARMACIA LTDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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153,80 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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152,66 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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138,00 |
| 26/07/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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90,00 |
| 27/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10470/2016
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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15.076,85 |
| TOTAL |
21.835,16 |
21.835,16 |
21.835,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |