| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 10658 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA DA ASSOCIAÇÃO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA RUA CAPITÃO RAIMUNDO REFERENTE MES 07/2016 CFE FATURA ANEXO | 233,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | TARIFA TELEFÔNICA DA ASSOCIAÇÃO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA RUA CAPITÃO RAIMUNDO REFERENTE MES 07/2016 CFE FATURA ANEXO | 233,44 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1607000538325 | 233,44 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10658/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 233,44 | ||
| TOTAL | 233,44 | 233,44 | 233,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||