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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10723 Data de lançamento: 29/07/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CO9MPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9304 DE 30.06.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2016 CO9MPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9304 DE 30.06.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 260,00
29/07/2016 CO9MPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9304 DE 30.06.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 260,00
02/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10723/2016 VALDEMIR DE AVILA - 84175 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00