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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA DA GRAÇA MAUER GOMES TURCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 10732 Data de lançamento: 29/07/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: IGD-SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO Á REDE DE ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS,EM ESPECIAL ATENDENDO SOLICITAÇÕES DO JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO CFE NOTA FISCAL 012 EM ANEXO 2.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2016 DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,CAPACITAÇÃO,TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO Á REDE DE ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS,EM ESPECIAL ATENDENDO SOLICITAÇÕES DO JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO CFE NOTA FISCAL 012 EM ANEXO 2.660,00
29/07/2016 LIQUIDAÇÃO NT 012 2.660,00
11/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10732/2016 MARIA DA GRAÇA MAUER GOMES TURCK - 97147 2.660,00
TOTAL 2.660,00 2.660,00 2.660,00
SALDO A PAGAR 0,00