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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSEMAR FRANCISCO COCCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11107 Data de lançamento: 05/08/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.07.2016 NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE SANGUES PARA EXAMES DE PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2016 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.07.2016 NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE SANGUES PARA EXAMES DE PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 129,00
05/08/2016 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.07.2016 NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE SANGUES PARA EXAMES DE PACIENTES DO SAE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 129,00
08/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11107/2016 JOSEMAR FRANCISCO COCCO - 4851 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00