| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11220 | Data de lançamento: | 09/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE NOTA FISCAL 663 ORDEM EM ANEXO | 422,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE NOTA FISCAL 663 ORDEM EM ANEXO | 422,40 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 663 | 422,40 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11220/2016 MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA - ME - 3997 | 422,40 | ||
| TOTAL | 422,40 | 422,40 | 422,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||