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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1123 Data de lançamento: 27/01/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 16.946,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2016 FOLHA FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 16.946,88
27/01/2016 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 01/2016 16.946,88
29/01/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 16.946,88
TOTAL 16.946,88 16.946,88 16.946,88
SALDO A PAGAR 0,00