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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAZIELLE SALTON GROTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 11334 Data de lançamento: 11/08/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE CLÍNICA FARMACÊUTICA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2016 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE CLÍNICA FARMACÊUTICA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 280,00
11/08/2016 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2016 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE CLÍNICA FARMACÊUTICA PARA PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 280,00
12/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11334/2016 GRAZIELLE SALTON GROTH - 90462 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00