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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11522 Data de lançamento: 17/08/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÃO NA LINHA SANTOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 481 ORDEM EM ANEXO 383,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PONTILHÃO NA LINHA SANTOS ANJOS NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 481 ORDEM EM ANEXO 383,50
17/08/2016 LIQUIDAÇÃO NT 481 383,50
29/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11522/2016 MADEIREIRA BARRIL LTDA - ME - 1863 383,50
TOTAL 383,50 383,50 383,50
SALDO A PAGAR 0,00