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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11727 Data de lançamento: 22/08/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.07 Á 10.08.2016 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO 241,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2016 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.07 Á 10.08.2016 DO TELEFONE 3744-6303 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE FATURA EM ANEXO 241,64
22/08/2016 LIQUIDAÇÃO FATURA 1608000546622 241,64
25/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11727/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 241,64
TOTAL 241,64 241,64 241,64
SALDO A PAGAR 0,00