| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA CARLA WACHELESKI - ME |
| Número do empenho: | 11823 | Data de lançamento: | 23/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR CORE 13,COM 02 MONITOR E NOBREAK DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 88 ORDEM EM ANEXO | 3.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR CORE 13,COM 02 MONITOR E NOBREAK DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 88 ORDEM EM ANEXO | 3.050,00 | ||
| 23/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 88 | 3.050,00 | ||
| 25/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11823/2016 ANDREIA CARLA WACHELESKI - ME - 93604 | 3.050,00 | ||
| TOTAL | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||