| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUANA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 12053 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.08.2016 EM CAPACITAÇÃO DO SCFV CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 249,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.08.2016 EM CAPACITAÇÃO DO SCFV CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 249,05 | ||
| 26/08/2016 | DESPESAS DE PASSAGENS E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24.08.2016 EM CAPACITAÇÃO DO SCFV CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 249,05 | ||
| 29/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12053/2016 LUANA RODRIGUES - 97231 | 249,05 | ||
| TOTAL | 249,05 | 249,05 | 249,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||