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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 12055 Data de lançamento: 26/08/2016
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM E PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 AGOSTO/2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2016 DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM E PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 AGOSTO/2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 158,00
26/08/2016 DESPESAS DE VIAGEM Á ERECHIM E PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 AGOSTO/2016 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 158,00
29/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12055/2016 VOLNEI BULEGON - 1207 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00