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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGU

Dados do Empenho
Número do empenho: 12074 Data de lançamento: 26/08/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE COTAÇÃO ORDEM EM ANEXO 966,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE COTAÇÃO ORDEM EM ANEXO 966,00
30/11/2016 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000006705 966,00
30/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12074/2016 CASA DO SOCORRISTA - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 86862 966,00
TOTAL 966,00 966,00 966,00
SALDO A PAGAR 0,00