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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VERA INES FREO STANGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12282 Data de lançamento: 31/08/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2016 EM CURSO DE FORMAÇÃO REGIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2016 EM CURSO DE FORMAÇÃO REGIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 41,00
31/08/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2016 EM CURSO DE FORMAÇÃO REGIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 41,00
05/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12282/2016 VERA INES FREO STANGA - 894 41,00
TOTAL 41,00 41,00 41,00
SALDO A PAGAR 0,00