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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DAMO TECNOMETAL LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12519 Data de lançamento: 06/09/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DESTINADA PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 141 ORDEM EM ANEXO 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2016 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DESTINADA PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 141 ORDEM EM ANEXO 730,00
06/09/2016 LIQUIDAÇÃO NT 141 730,00
09/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12519/2016 DAMO TECNOMETAL LTDA - EPP - 94222 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00