| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12546 | Data de lançamento: | 06/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FICHAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 944 ORDEM EM ANEXO | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FICHAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 944 ORDEM EM ANEXO | 530,00 | ||
| 06/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 944 | 530,00 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12546/2016 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 507,42 | ||
| 06/10/2016 | Cfe. ISS - PMAQ/AB, retido no Pagamento do Empenho 12546/2016 | 22,58 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - PMAQ/AB | 06/10/2016 | 22,58 | Lançada | |
| TOTAL | 22,58 |