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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12759 Data de lançamento: 13/09/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.09.2016 LEVAR PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTOS ASSISTENCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 139,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2016 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.09.2016 LEVAR PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTOS ASSISTENCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 139,99
13/09/2016 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05.09.2016 LEVAR PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTOS ASSISTENCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 139,99
15/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12759/2016 ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI - 56249 139,99
TOTAL 139,99 139,99 139,99
SALDO A PAGAR 0,00