| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 13105 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LINHA SANTOS ANJOS CFE NOTA FISCAL 8424 ORDEM EM ANEXO | 1.638,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM LINHA SANTOS ANJOS CFE NOTA FISCAL 8424 ORDEM EM ANEXO | 1.638,45 | ||
| 23/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 8424 | 1.638,45 | ||
| 17/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13105/2016 CONCREXAP - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - 43611 | 1.638,45 | ||
| TOTAL | 1.638,45 | 1.638,45 | 1.638,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||