| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DAMO TECNOMETAL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13599 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE AJUSTES NA LIXEIRA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 148 ORDEM EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | DESPESAS DE AJUSTES NA LIXEIRA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 148 ORDEM EM ANEXO | 200,00 | ||
| 27/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 148 | 200,00 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13599/2016 DAMO TECNOMETAL LTDA - EPP - 94222 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||