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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13695 Data de lançamento: 29/09/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 2857 ORDEM EM ANEXO 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 2857 ORDEM EM ANEXO 110,00
29/09/2016 LIQUIDAÇÃO NT 2857 110,00
17/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13695/2016 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00