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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ODAIR PEDRO LAZZARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1391 Data de lançamento: 29/01/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LEOPOLDO E,TENENTE PORTELA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO/2016 BUSCAR,ACOMPANHAR ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LEOPOLDO E,TENENTE PORTELA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO/2016 BUSCAR,ACOMPANHAR ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 49,50
29/01/2016 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO LEOPOLDO E,TENENTE PORTELA NOS DIAS 27 E 29 DE JANEIRO/2016 BUSCAR,ACOMPANHAR ADOLESCENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 49,50
12/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2016 ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177 49,50
TOTAL 49,50 49,50 49,50
SALDO A PAGAR 0,00