| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14047 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 2.000 PRONTUÁRIOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 960 ORDEM EM ANEXO | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 2.000 PRONTUÁRIOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 960 ORDEM EM ANEXO | 224,00 | ||
| 07/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 960 | 224,00 | ||
| 01/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14047/2016 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 214,46 | ||
| 01/11/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14047/2016 | 9,54 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 01/11/2016 | 9,54 | Lançada | |
| TOTAL | 9,54 |