| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU - ME |
| Número do empenho: | 14174 | Data de lançamento: | 10/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 121 ORDEM EM ANEXO | 163,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2016 | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 121 ORDEM EM ANEXO | 163,60 | ||
| 10/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 121 | 163,60 | ||
| 13/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14174/2016 ECLAIR FREU - ME - 2664 | 163,60 | ||
| TOTAL | 163,60 | 163,60 | 163,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||