| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 14243 | Data de lançamento: | 11/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 856 ORDEM EM ANEXO | 239,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 856 ORDEM EM ANEXO | 239,10 | ||
| 11/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 856 | 239,10 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14243/2016 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 | 239,10 | ||
| TOTAL | 239,10 | 239,10 | 239,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||